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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 16.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73096
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
07-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.080.256

Retención DNCP
₲ 56.472
Retención IVA
₲ 436.636
Retención Renta
₲ 436.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-185052
Monto Contrato
₲ 71.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.686.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.686.895

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371165
Nombre de la Licitación
CD Nº 14 "ADQUISICIÓN DE BATERÍAS" - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion