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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0056282
Monto de la Factura
₲ 148.670
Nro. Solicitud de Transferencia
43695
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
11-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.129

Retención DNCP
₲ 541
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-23026-19-179579
Monto Contrato
₲ 40.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.836.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.828.528

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370235
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO- PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)