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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000612
Monto de la Factura
₲ 2.496.750
Nro. Solicitud de Transferencia
193230
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.374.364

Retención DNCP
₲ 8.898
Retención IVA
₲ 68.093
Retención Renta
₲ 45.395
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12010-17-150490
Monto Contrato
₲ 6.301.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.992.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.992.280

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337861
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)