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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001758
Monto de la Factura
₲ 4.794.300
Nro. Solicitud de Transferencia
45192
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.559.292

Retención DNCP
₲ 17.085
Retención IVA
₲ 130.754
Retención Renta
₲ 87.169
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12010-17-139329
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.891.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.891.367

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325347
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)