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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001389
Monto de la Factura
₲ 2.814.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113072
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.676.063

Retención DNCP
₲ 10.028
Retención IVA
₲ 76.745
Retención Renta
₲ 51.164
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12010-17-139329
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.891.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.891.367

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325347
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)