Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001399
Monto de la Factura
₲ 3.381.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164265
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.215.269
Retención DNCP
₲ 12.049
Retención IVA
₲ 92.209
Retención Renta
₲ 61.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12010-17-139329
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.891.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.891.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325347
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)