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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002155
Monto de la Factura
₲ 1.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113272
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.721.277

Retención DNCP
₲ 6.450
Retención IVA
₲ 49.364
Retención Renta
₲ 32.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12010-17-139153
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.174.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.174.383

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325597
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario