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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000203
Monto de la Factura
₲ 37.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5906
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
27-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.661.819

Retención DNCP
₲ 133.636
Retención IVA
₲ 1.022.727
Retención Renta
₲ 681.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DEBORA IRMIÑA GONZALEZ VILLAR
RUC
4455251-3
Número de Contrato
69/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12010-17-148548
Monto Contrato
₲ 55.753.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.020.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.020.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324847
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia