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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000202
Monto de la Factura
₲ 4.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185266
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.735.890

Retención DNCP
₲ 17.747
Retención IVA
₲ 135.818
Retención Renta
₲ 90.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DEBORA IRMIÑA GONZALEZ VILLAR
RUC
4455251-3
Número de Contrato
69/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12010-17-148548
Monto Contrato
₲ 55.753.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.020.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.020.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324847
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia