Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000201
Monto de la Factura
₲ 3.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182003
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.114.466
Retención DNCP
₲ 11.671
Retención IVA
₲ 89.318
Retención Renta
₲ 59.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEBORA IRMIÑA GONZALEZ VILLAR
RUC
4455251-3
Número de Contrato
69/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12010-17-148548
Monto Contrato
₲ 55.753.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.020.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.020.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324847
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia