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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001686
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141583
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636

Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CD-15002-17-149532
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.387.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.387.634

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337523
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE SEDE DEL MNP/CNPCT
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas