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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005360
Monto de la Factura
₲ 4.419.799
Nro. Solicitud de Transferencia
222245
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.119.252

Retención DNCP
₲ 15.429
Retención IVA
₲ 120.540
Retención Renta
₲ 160.720
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12014-23-234730
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.067.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.067.193

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426148
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer