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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005538
Monto de la Factura
₲ 3.173.500
Nro. Solicitud de Transferencia
115275
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
19-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.957.702

Retención DNCP
₲ 11.078
Retención IVA
₲ 86.550
Retención Renta
₲ 115.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12014-23-234730
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.752.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.752.780

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426148
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer