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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025511
Monto de la Factura
₲ 2.873.400
Nro. Solicitud de Transferencia
119860
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2021
Fecha de la Transferencia
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.706.535

Retención DNCP
₲ 10.135
Retención IVA
₲ 78.365
Retención Renta
₲ 78.365
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12017-20-191278
Monto Contrato
₲ 43.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.021.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.021.281

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377512
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible