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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146928
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.883.855

Retención DNCP
₲ 7.055
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 54.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Pablo Andres Torales Vera
RUC
729927-3
Número de Contrato
49/220
Código de Contratación (CC)
CD-13006-20-190409
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.961.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.961.075

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375599
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LA SEDE DE SAN PEDRO DEL PARANA
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica