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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029173
Monto de la Factura
₲ 466.667
Nro. Solicitud de Transferencia
147964
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 464.970

Retención DNCP
₲ 1.697
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE LLANO MEDINA
RUC
615571-5
Número de Contrato
55/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13006-17-142936
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.736.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.736.120

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322767
Nombre de la Licitación
servicio de Arreglos Florales
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica