Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027028
Monto de la Factura
₲ 6.517.052
Nro. Solicitud de Transferencia
102977
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.322.799

Retención DNCP
₲ 25.002
Retención IVA
₲ 41.689
Retención Renta
₲ 127.562
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13006-17-135572
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.288.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.288.882

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322935
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes para el Ministerio de la Defensa Publica
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica