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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000466
Monto de la Factura
₲ 9.301.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120963
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.845.082

Retención DNCP
₲ 33.145
Retención IVA
₲ 253.664
Retención Renta
₲ 169.109
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
43/15
Código de Contratación (CC)
CD-23003-15-117120
Monto Contrato
₲ 78.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.018.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.018.698

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287014
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Aire Acondicionado
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert