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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0005618
Monto de la Factura
₲ 3.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108730
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.020.757

Retención DNCP
₲ 11.323
Retención IVA
₲ 87.545
Retención Renta
₲ 87.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-23029-23-228040
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.043.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.043.642

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428839
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadoras multifunción
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior