Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003944
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.600.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            186484
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            22-12-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            21-01-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-01-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.274.793
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 19.753
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 152.727
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 152.727
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INTECH S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80026795-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            MDS/031/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12018-20-193167
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 14.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 10.549.586
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 10.549.586
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            382124
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de mantenimiento de Sistema Prevención contra Incendio (PCI) y Generador Eléctrico.
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            UOC Ministerio de Desarrollo Social
        