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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000233
Monto de la Factura
₲ 27.401.600
Nro. Solicitud de Transferencia
17192
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2019
Fecha de la Transferencia
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.810.314

Retención DNCP
₲ 96.653
Retención IVA
₲ 747.316
Retención Renta
₲ 747.317
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-23024-18-167268
Monto Contrato
₲ 45.822.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.071.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.071.701

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354615
Nombre de la Licitación
ADQUISICION UTILES DE OFICINA ,TONER Y TINTA
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa