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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003281
Monto de la Factura
₲ 2.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95082
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.280.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-28232
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.442.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.442.896

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213235
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - REGION IX ÑEEMBUCU
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico