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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000858
Monto de la Factura
₲ 278.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97106
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
07-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CELSO NEUMAN PEDROZO
RUC
2361728-4
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-27969
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.040.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.040.103

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213231
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - REGION VIII CONCEPCION
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico