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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0000248
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97312
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.500.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
17333
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-35348
Monto Contrato
₲ 10.852.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.320.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.320.388

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213717
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico