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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009101
Monto de la Factura
₲ 16.732.730
Nro. Solicitud de Transferencia
165411
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.226.488

Retención DNCP
₲ 64.087
Retención IVA
₲ 115.179
Retención Renta
₲ 326.976
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
358
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-114212
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.506.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.194.401

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296934
Nombre de la Licitación
CD 09/2015 "Adquisición de Pasajes Aéreos"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana