Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002833
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46409
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.184.320
Retención DNCP
₲ 15.680
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 80.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-106527
Monto Contrato
₲ 90.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.377.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.249.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292261
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro