Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004042
Monto de la Factura
₲ 4.639.243
Nro. Solicitud de Transferencia
165788
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.501.066
Retención DNCP
₲ 17.800
Retención IVA
₲ 29.563
Retención Renta
₲ 90.814
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-113831
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.085.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.085.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central