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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005140
Monto de la Factura
₲ 2.761.905
Nro. Solicitud de Transferencia
110111
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2016
Fecha de la Transferencia
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.689.731

Retención DNCP
₲ 10.740
Retención IVA
₲ 6.638
Retención Renta
₲ 54.796
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-113831
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.085.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.085.111

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central