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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005007
Monto de la Factura
₲ 8.590.357
Nro. Solicitud de Transferencia
76627
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.343.674

Retención DNCP
₲ 33.089
Retención IVA
₲ 44.771
Retención Renta
₲ 168.823
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-113831
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.085.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.085.111

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central