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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000517
Monto de la Factura
₲ 1.211.020
Nro. Solicitud de Transferencia
155552
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.206.616

Retención DNCP
₲ 4.404
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
360
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-114704
Monto Contrato
₲ 4.128.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.864.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.864.914

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296235
Nombre de la Licitación
CD Nº 11/2015 "Adquisición de Útiles de Oficina"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana