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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004315
Monto de la Factura
₲ 13.891.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168613
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.480.155

Retención DNCP
₲ 53.337
Retención IVA
₲ 85.380
Retención Renta
₲ 272.128
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-107447
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.378.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.378.003

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284481
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones