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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
006-006-0001709
Monto de la Factura
₲ 728.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153612
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 692.315

Retención DNCP
₲ 2.594
Retención IVA
₲ 19.855
Retención Renta
₲ 13.236
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-114902
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.099.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.712.486

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289210
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículo Automotor
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación