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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
006-006-0001693
Monto de la Factura
₲ 928.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122208
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 925.124

Retención DNCP
₲ 3.376
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-114902
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.099.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.712.486

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289210
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículo Automotor
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación