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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000455
Monto de la Factura
₲ 8.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175907
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.779.031

Retención DNCP
₲ 29.151
Retención IVA
₲ 223.091
Retención Renta
₲ 148.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-115404
Monto Contrato
₲ 8.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.779.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.779.031

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298201
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu