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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000146
Monto de la Factura
₲ 22.799.885
Nro. Solicitud de Transferencia
74546
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.682.276

Retención DNCP
₲ 81.251
Retención IVA
₲ 621.815
Retención Renta
₲ 414.543
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-107452
Monto Contrato
₲ 34.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.880.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.282.461

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289693
Nombre de la Licitación
COMPRA DE BLOCK DE HOJAS IMPRESAS CARATULAS PAPEL HIGIENICO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones