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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000610
Monto de la Factura
₲ 6.999.040
Nro. Solicitud de Transferencia
127541
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.655.960

Retención DNCP
₲ 24.942
Retención IVA
₲ 190.883
Retención Renta
₲ 127.255
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-112937
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.137.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.456

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292898
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE USUFRUCTO DE MAQUINAS EXPENDEDORAS DE CAFE Y PROVISION DE INSUMOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia