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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021372
Monto de la Factura
₲ 8.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160442
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.158.863

Retención DNCP
₲ 30.581
Retención IVA
₲ 236.455
Retención Renta
₲ 236.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Embassy Flores S.R.L.
RUC
80067426-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12004-21-208351
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.307.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.307.719

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402084
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ARREGLO FLORALES PARA EL MRE - Plurianual
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores