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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0007591
Monto de la Factura
₲ 7.104.002
Nro. Solicitud de Transferencia
166810
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.691.453

Retención DNCP
₲ 25.057
Retención IVA
₲ 193.746
Retención Renta
₲ 193.746
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-169904
Monto Contrato
₲ 76.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.203.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.203.376

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355919
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional