Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0000009
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 268.132
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            138195
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-09-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-10-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-10-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 252.560
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 946
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 7.313
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 7.313
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ITV SA
        
                                    RUC
                            
            80023482-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            20
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12003-19-172159
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 8.043.960
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 6.061.459
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 6.061.459
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            360104
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Inspeccion Tecnica Vehicular
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio del Interior (M.I.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio del Interior
        