Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002065
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.120.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            148719
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-10-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            31-10-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            31-10-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.996.886
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 7.478
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 57.818
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 57.818
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INTECH S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80026795-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            20
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12003-19-174894
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 15.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 14.075.079
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 14.075.079
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            360910
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Mantenimiento de Generadores
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
        