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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002065
Monto de la Factura
₲ 2.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148719
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.996.886

Retención DNCP
₲ 7.478
Retención IVA
₲ 57.818
Retención Renta
₲ 57.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-174894
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.075.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.075.079

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360910
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Generadores
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES