Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002413
Monto de la Factura
₲ 6.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73586
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
08-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.858.788
Retención DNCP
₲ 21.940
Retención IVA
₲ 169.636
Retención Renta
₲ 169.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-174894
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.075.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.075.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360910
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Generadores
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
