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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017772
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144359
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.954.691

Retención DNCP
₲ 63.491
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 490.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
52/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-171206
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.134.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.134.609

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357137
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional