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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000072
Monto de la Factura
₲ 511.500
Nro. Solicitud de Transferencia
101604
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 481.796

Retención DNCP
₲ 1.804
Retención IVA
₲ 13.950
Retención Renta
₲ 13.950
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTRICIDAD RMS S.R.L.
RUC
80071835-6
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-171286
Monto Contrato
₲ 39.351.936
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.468.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.468.098

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358295
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior