Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003033
Monto de la Factura
₲ 695.300
Nro. Solicitud de Transferencia
145119
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 654.307
Retención DNCP
₲ 2.453
Retención IVA
₲ 18.963
Retención Renta
₲ 18.963
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLAS EFREN GONZALEZ SERVIN
RUC
1702199-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-181936
Monto Contrato
₲ 39.933.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.613.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.613.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360340
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas menores
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior