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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003033
Monto de la Factura
₲ 695.300
Nro. Solicitud de Transferencia
145119
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 654.307

Retención DNCP
₲ 2.453
Retención IVA
₲ 18.963
Retención Renta
₲ 18.963
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BLAS EFREN GONZALEZ SERVIN
RUC
1702199-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-181936
Monto Contrato
₲ 39.933.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.613.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.613.486

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360340
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas menores
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior