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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004249
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101441
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.141.673

Retención DNCP
₲ 112.873
Retención IVA
₲ 872.727
Retención Renta
₲ 872.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DAVID RICARDO CASOLA SILVERO
RUC
1126553-1
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-174822
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.386.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.386.728

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366042
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EMBARCACION TIPO LANCHA Y MOTOR FUERA DE BORDA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional