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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003853
Monto de la Factura
₲ 1.090.350
Nro. Solicitud de Transferencia
139593
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.026.068

Retención DNCP
₲ 3.846
Retención IVA
₲ 29.737
Retención Renta
₲ 29.737
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
42/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13006-21-202043
Monto Contrato
₲ 9.079.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.544.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.544.053

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397230
Nombre de la Licitación
Adquisición de Perfilerías y otros para Mamparas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica