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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026927
Monto de la Factura
₲ 112.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31158
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2012
Fecha de la Transferencia
26-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
1/1
Código de Contratación (CC)
CD-13002-12-48084
Monto Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.509.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.509.964

Datos de la Licitación

ID de Licitación
229738
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL, PROVISIO DE AGUA MINERAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral