Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000068
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.600.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            28775
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            18-04-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            26-04-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-05-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.600.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ISABEL SAMANIEGO CACERES
        
                                    RUC
                            
            1551329-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            2/2
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13002-12-48184
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 15.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 14.264.727
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 14.264.727
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            229717
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIOS DE ASEO Y FUMIGACION
        
                                    Convocante
                            
            Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Justicia Electoral
        