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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000537
Monto de la Factura
₲ 1.168.592
Nro. Solicitud de Transferencia
149651
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.164.343

Retención DNCP
₲ 4.249
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12004-16-126879
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.401.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.401.915

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302037
Nombre de la Licitación
Servicio y Mantenimiento de Jardín
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores