Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1170239
Monto de la Factura
₲ 3.775.850
Nro. Solicitud de Transferencia
101417
Fecha Solicitud de Transferencia
10-08-2018
Fecha de la Transferencia
23-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.590.764
Retención DNCP
₲ 13.456
Retención IVA
₲ 102.978
Retención Renta
₲ 68.652
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12004-16-133845
Monto Contrato
₲ 8.463.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.086.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.086.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores